一、审计目的 本审计报告的目的是对2024年XX公司财务报表,资产,收入,费用,权益变动等信息进行审计,以确保财务报表可靠,准确,完整,按公司实际情况报告财务活动,评估其管理和内部控制缺陷,提出审计意见和建议。 二、审计范围 本次审计的范围包括:财务报表,资产,收入,费用,权益变动,内部控制程序和管理有效性,财务政策和...……
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